Домой / Уроки по Windows / Atol 30 подключение к 1с. Установка драйвера для онлайн-касс атол в автоматическом режиме. Проблемы начинаются практический сразу с подключения аппарата по USB

Atol 30 подключение к 1с. Установка драйвера для онлайн-касс атол в автоматическом режиме. Проблемы начинаются практический сразу с подключения аппарата по USB


База для расчета пени вычисляется следующим способом: [Сальдо на конец месяца] + [Сумма корректировок] – [Поступившие оплаты], где: [Сальдо на конец месяца] – задолженность лицевого счета на конец месяца (далее – Базовый месяц), за который начисляются пени. [Сумма корректировок] – это итоговая сумма всех перерасчетов, произведенных в период с конца Базового месяца до даты начисления пени и соответствующих месяцу начисления пени. [Поступившие оплаты] – оплаты, поступившие от лицевого счета в период с конца Базового месяца до даты начисления пени. Перед начислением пени в программе необходимо указать настройку для расчета. Настройка производится в справочнике «Настройки расчета пени», созданный вариант выбирается в учетной политике ЖКХ на закладке «Пени». В настройке определяется процентная ставка для расчета пени или доля ставки рефинансирования ЦБ, вариант оплаты пени.

Инфокрафт: формула жкх

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, плату за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо вносить ежемесячно до 10 (есть случаи, когда ТСЖ сами определяют эту дату) числа месяца, следующего за истекшим. Пени начисляются с 11 числа месяца, следующего за истекшим.Размер пеней меняется с момента изменения ставки рефинансирования.


Ставка рефинансирования устанавливается Центральным Банком Российской Федерации и в настоящее время составляет 8,25%Пени начисляются на задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. На задолженность по оплате дополнительных услуг («антенна», «домофон») пени не начисляются.

Внимание

Также на сумму пеней не начисляются новые пени.Если оплата проведена в срок, но частично - пени будут начислены на оставшуюся сумму задолженности. В первую очередь денежные средства поступают в счет оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

Начисление пеней в 1с 8.3 бухгалтерия

Вычисляется значение ставки пени пользователями самостоятельно.info_outline Важно отметить — если пени начисляются на общую задолженность, то необходимо для услуги пени также указать ставку рефинансирования. Табличную часть можно заполнить либо вручную, либо воспользовавшись кнопками «Подбор» и «Заполнить».
Документ “Изменение расчета пени” предназначен для определения списка услугу, по которым задается порядок начисления пени, срока оплаты. Реквизиты табличной части:

  • «Услуга» – наименование услуги, для которой задается порядок начисления пени;
  • «Начислять пени» – при установке флага в данной колонке пени будут начисляться, в противном случае – нет;
  • «Срок оплаты» – количество дней, после которого начинают начисляться пени.

Расчет пени

Важно

Сумма задолженности на 01.04 состоит из двух частей: начисления марта + неоплаченное сальдо на 1 марта (в марте оплаты не было) Неоплаченное сальдо на 01 марта уже с 1апреля облагается пеней Эта сумма составляет: 4636.30 – 105.52 = 4530.78 Т.к. первая оплата прошла 03.04, то дней просрочки для начисления пени с этой суммы будет 2 Считаем пеню: 4530.78*2*0.0267 % = 2.4194 Первая оплата полностью погасила сумму задолженности на 1марта и частично начисления за март. Начисления за март имеют право быть не оплачены до 10 числа следующего месяца Сумма начислений за март: 7341.92-25.41 = 2.


Посчитаем сумму задолженности после первой оплаты в апреле.

Расчет пени в 1с бухгалтерия

На просроченную задолженность пени начнут начисляться с первого дня месяца, в котором проводится документ «Изменение расчета пени»;

  • «Дата отсчета задолженности» – пени будут начисляться на задолженность, которая образуется, начиная с этой даты (на старую задолженность – до «Даты отсчета задолженности» пени начисляться не будут).

Если поле не заполнено, пени будут начисляться на всю задолженность, которая отражена в программе. Табличную часть можно заполнить либо вручную, либо воспользовавшись кнопками «Подбор» и «Заполнить». Расчет пени.В обработке «Групповое начисление за услуги» необходимо выбрать действие по начислению пени – «Выполнить». Можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по пени (пункт «Расчеты» — «Отчеты»).
В программе предусмотрен отчет расшифровка начислений пени. Данный отчет находится в пункте “Расчеты” — “Отчеты”.

Начисление пени в 1с:учет в управляющих компаниях жкх 2 0

Таким образом, пени должны быть отражены на дебете счета 99.

  • Пени являются способом обеспечения исполнения компанией своих обязанностей по уплате налогов в бюджет, поэтому их нельзя рассматривать в качестве налоговой санкции. И, таким образом, пени должны быть учтены в качестве расходов, определяемых пунктом 2 ПБУ (см.

    Приказ Министерства Финансов РФ). Следовательно, начисленные пени должны быть отражены на дебете счета 91.2.

  • В обоих случаях учет пеней ведется в корреспонденции со счетом 68 (определено Инструкцией по использованию Плана счетов при ведении бухгалтерского учета в компании, приказ Министерства Финансов РФ). Каждая компания имеет право самостоятельно определять способ начисления пеней, отражая это в учетной политике.

    Для того чтобы отразить пени в 1С Бухгалтерия, необходимо сформировать документ «Операция».

Пени за 10 дней января 01.01- 10.01 2.(62567.60 — 6444.37)* 0,0267*11 = Пени за 11 день января 11.01 - 21.01 3. (62567.60 — 6444.37 - СуммаОплаты)* 0,0267*3 = Пени за 3 дня января 22.01 - 24.01 3. (62567.60 — 6444.37 - СуммаОплаты-СуммаПерерасчета)* 0,0267*7 = Пени за 7 дня января 25.01 - 31.01 Итого за месяц СуммаПени =1+2+3+4 Пример 2 Расчетный период апрель 2014год В апреле делаем начисления за март, данные по счетчикам берем мартовские Пеня в апреле должна начисляться на неоплаченную (до 10 числа) сумму прошлого периода Сальдо начальное на 01 марта (не оплачено за прошлый период): 4636.30 в том числе пеня: 105.52 Начислено за март: 7341.92 В том числе пеня: 25.41 Сальдо начальное на 01 апреля (не оплачено за прошлый период): 11978.22 в том числе пеня: 130.93 Оплата 03.04 на сумму: 11839.70 Оплата 22.04 на сумму: 7 040.26 Какая сумма пени будет начислена в апреле?? Разбираемся: 1.
Расчет пени в 1С Бухгалтерия 05.10.2016В продукте 1С Бухгалтерия есть возможность рассчитать и учесть пени, начисленные по налогу на прибыль, не уплаченному в срок. Согласно действующему налоговому законодательству, компания обязана рассчитывать пени самостоятельно в том случае, если налоги уплачиваются этой компанией позже установленного срока (статья 75 Налогового Кодекса РФ).

Пени начисляются ежедневно, за каждый просроченный день. Начисление пени начинается со следующего дня после даты, определенной в качестве крайнего срока уплаты налогового сбора.

Пени выражаются в процентах от суммы налога, подлежащего уплате. Процентная ставка при этом является равной 1\300 от текущей ставки рефинансирования ЦБ (согласно статье 75, п. 4 Налогового Кодекса РФ).

При этом стоит отметить, что количество дней просрочки оплаты в документе можно ввести вручную. Как учитываются пени у покупателя, если поставщиком не были выполнены договорные обязательства можно изучить в нашей статье.

Шаг 2 В документе Начисление пеней автоматическое начисление пени будет производиться по кредиту счета 91.01 в корреспонденции со счетом, введенным в поле Счет расчетов. Для расчета суммы пени в 1С 8.3 нужно ввести порядок расчета и ставку: После того как документ будет проведен, сформируются следующие проводки: Более детально как начислить штрафы и пени по договорам с контрагентами в 1С 8.3, сделать начисление НДС, а также как отразить оплату покупателя по основному договору и по штрафным санкциям можно прочитать в нашей статье.

Настройка пени и ошибки при начислении пени в 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК Что делать, если в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК происходит начисление пени на лицевые счета, у которых имеется переплата или нет задолженности? Почему происходит начисление пени на л/с, у которого переплата? Расчет пени производится по следующей формуле: Пени = База для расчета пени * Ставка рефинансирования / 300 * Количество дней просрочки платежа Отсчет количества дней просрочки платежа начинается со следующего дня после установленного срока платежа. Т.е. если срок платежа установлен 10-ым числом месяца, то отсчет количества дней просрочки начнется с 11 числа и будет продолжаться до полного погашения суммы задолженности (включая день погашения).

Также можно указать дату начала учета начислений — дату, начиная с которой необходимо получать начисления для расчета пени. Если дата не указана, ограничения начислений по периоду для расчета пени не будет.

Расчет пени в программе производится в разрезе услуг. То есть, если общая сумма платежа лицевого счета погасила задолженность, но по какой-либо из услуг имеется долг, то на эту услугу пени будут начислены. Для таких ситуаций используется документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ». Документ позволяет переносить авансы с услуг на погашение долга по другим услугам. Настройки документа производятся в учетной политике ЖКХ на закладке «Закрытие периода». При распределении авансов, сначала аванс по услуге распределяется по долгам этой же услуги по всем месяцам задолженности.

Количество дней отсрочки = 10 В разделе «Администрирование» в справочнике «Виды расчетов» заведем вид расчета «Пени», указав в качестве типа «Пени». Создадим новый документ «Изменение ставок расчета пени» и укажем размер ставки пени =(ставка рефинансирования /300) На текущий момент(2013 год) размер ставки рефинансирования 8,25% Для всех лицевых счетов необходимо добавить новое начисление «Пени».

Для этого нужно создать новый документ «Изменение состава начислений». Если ни в разделе «Расчетный отдел», ни в разделе «Администрирование» нет документа «Изменение состава начислений», его необходимо добавить в панель навигации соотвтетствуюшего раздела.

Как настраиваются панели, можно посмотреть в теме «Бухгалтерия 3.0. Начало работы». Изучите внимательно данную тему, настройте свое рабочее место удобным для вас образом и продолжим.

Доход в виде материальной выгоды это своего рода «виртуальный» доход, который можно только понять, что в данной конкретной ситуации налогоплательщик заплатил за пользование кредитом или займом меньшую сумму. Этот доход в отличие от дохода в денежной или натуральной форме нельзя пощупать. Однако в бюджет налоги уплачиваются в денежной форме. К доходам физлица относят материальную выгоду, полученную (ст.212 НК РФ): 1. от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или ИП, за исключением отдельных случаев. Минфин в письме от 4 июля 2017 г. № 03-04-05/42040 сообщил, что выгода появляется, если процентная ставка по займу меньше 2/3 установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования. При этом ставку рефинансирования берут по дате получения «физиком» материальной выгоды от пониженных процентов.

Начисление ндфл с материальной выгоды в 1с 8.3

Следующая вкладка — «НДФЛ исчисленный по 13% (30%) кроме дивидендов» заполняется, например, в случае аренды имущества у физических лиц или при удержании НДФЛ с доходов в виде процентов по займам, т.е. НДФЛ по ставке 13% (или 30% для нерезидентов). В таблице необходимо указать месяц получения дохода и сумму налога. В том случае, если доход был получен в обособленном подразделении организации, соответствующая колонка также должна быть заполнена.


Еще обязательна к заполнению для всех рассмотренных случаев вкладка «НДФЛ удержанный по всем ставкам». В справке 2-НДФЛ есть специальное поле, включающее информацию об удержанных суммах НДФЛ. Для того, чтобы оно заполнилось, необходимо внести информацию на данную закладку.
Выбираем месяц получения дохода, указываем ставку, сумму НДФЛ и код дохода.

Начисление ндфл с материальной выгоды в 1с зуп

НДФЛ в строке 070 - НДФЛ с материальную выгоды, удержанный с начала года до конца отчетного периода. Эта сумма обычно меньше исчисленного НДФЛ из строки 040 т.к. НДФЛ с материальную выгоды за последний месяц периода удерживают уже в следующем квартале В строку 080 НДФЛ с материальную выгоды включается только в 6-НДФЛ за год.
В ней указывается НДФЛ с материальную выгоды, исчисленный 31 декабря, который налоговый агент не может удержать до конца текущего года3. В разд. 2 заполняется столько блоков строк 100 - 140, сколько раз перечислялся НДФЛ с материальную выгоды в последнем квартале отчетного периода. В каждом из них указывается: в строке 100 - последний день месяца, за который рассчитана материальную выгода; в строке 110 - дата удержания НДФЛ; в строке 120 - следующий рабочий день после удержания.

Ндфл с материальной выгоды

Комментарии и мнения

Внимание

Для этого следует в 1С ЗУП установить возможность выдачи займов сотрудникам, для чего открыть раздел меню «Настройки» и перейти по вкладке для расчета заработной платы. Чтобы отразить в 1С Зарплата факт наличия материальной выгоды от экономии на процентах по займу, рекомендуется использовать документ «Договор займа сотруднику». Он доступен в разделе меню, посвященному начислению заработной платы во вкладке, касающейся выдачи займов сотрудникам.


Создавая новый документ, необходимо установить флажок, подтверждающий, что на материальную выгоду по данному договору должен быть начислен НДФЛ. Порядок расчета и начисления НДФЛ от материальной выгоды, полученной в результате экономии на процентах по займу Ориентиром для расчета материальной выгоды является ключевая ставка Банка России. В 1С Зарплата эта информация заполняется автоматически в результате обновления в рамках соглашения ИТС.

В 2018 году определять матвыгоду надо по новым правилам

РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для ИЖС, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;3. от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными банками, находящимися на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов), полученных на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для ИЖС, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них. В двух последних случаях материальная выгода не облагается НДФЛ при условии, что у налогоплательщика есть право на получение имущественного налогового вычета, подтвержденного налоговым органом.

1с: бухгалтерия 8 редакция 3.0 — выдача беспроцентного займа работнику

Инфо

Проверим сумму к выплате:Начислено (60 000) – НДФЛ (7800) – Возврат займа (20 000) – НДФЛ (759) = 31 441 руб. Документ Ведомость в кассу показан на Рис. 6. Рис. 6 На основании проведенного документа Ведомость в кассу создается документ Выдача наличных (РКО). При проведении этот документ за счет наличных денежных средств закроет задолженность по оплате труда, сделав проводку Дт 70 Расчеты с персоналом по оплате труда − Кт 50.01 Касса организации.


Документ Выдача наличных и результат его проведения показаны на Рис. 7 Рис. 7 Кроме бухгалтерской проводки, документ в части НДФЛ по заработной плате (7800 руб.) сформирует записи в регистры накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (налог удержан) и Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (налоговый агент должен заплатить сумму удержанного НДФЛ в бюджет).
НК РФ с 27.11.17 не считается доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, указанных в п. 25 ст. 217 НК РФ, в случае их приобретения при первичном размещении эмитентом. Данная поправка распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. Что это за бумаги? А это государственные казначейские обязательства, облигации и другие государственные ценные бумаги бывшего СССР, государств — участников Союзного государства и субъектов РФ, а также по облигации и ценные бумаги, выпущенные по решению представительных органов местного самоуправления. Напомним, что проценты по таким ценным бумагам не облагаются НДФЛ как раз на основании п. 25 ст. 217 НК РФ. Расширен перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ Согласно п. 11 ст. 217 НК РФ стипендии не облагаются НДФЛ.

Но как мне быть с мат выгодой прошлого периода? Как ее правильно начислить и в каком периоде исправлять ошибку? Ответ Профбух8 Ирина Шаврова Profbuh8.ru Добрый вечер, Ольга! Т.е., оказывается, Вы не доплатили а бюджет налог по НДФЛ? В этом случае, по моему мнению, исправление в предыдущих налоговых периодах, перечисление штрафов и корректировка сданной отчетности. Как сделать начисление с материальной выгоды Вам Елена подробнейше расписала:

  • Операция, введенная вручную
  • Операция учета по НДФЛ

У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ. Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам.

Они обязаны Вам дать ответ также в письменной форме, чем Вы и сможете безболезненно руководствоваться.

Ндфл с материальной выгоды в 2018 году 1с 8 3

В данной статье мы рассмотрим на конкретном примере, как отражается в учете организации выдача беспроцентного займа работнику с его последующим возвратом путем удержания из заработной платы. Для демонстрации вышеназванного примера мы будем использовать программу 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0. Выдача беспроцентного займа работнику производится на основании договора займа, заключенного между работником и организацией в письменном виде, с прямым указанием в договоре о том, что заем является беспроцентным.

Рассмотрим пример. 12 января 2015 года организацией «Рассвет» выдан беспроцентный заем работнику Сидорову С.С. в сумме 720 000 руб. Денежные средства перечислены на банковский счет работника. Заемные средства не предназначены для приобретения жилья. Возврат займа производится частями путем ежемесячного удержания из заработной платы работника по 20 000 руб. до полного погашения суммы займа.
Организация обязана исчислить НДФЛ с полученного дохода, удержать исчисленный НДФЛ за счет любых денежных средств, выплачиваемых работнику, и перечислить удержанную сумму НДФЛ в бюджет. НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды исчисляется по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ). Налоговая база при исчислении НДФЛ определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора (пп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). В отношении даты фактического получения дохода при выдаче беспроцентного займа Минфин России в многочисленных письмах разъяснил, что такими датами следует считать соответствующие даты возврата заемных средств.
Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Начисление НДФЛ с материальной выгоды в 1С 8.3 Ольга Сурикова Подскажите еще каким документов начислить НДФЛ с материальной выгоды в 1С 8.3 в 2016 году? Содержание

  • 1 Ответ Профбух8
  • 2 Ответ Профбух8
  • 3 Ответ Профбух8
  • 4 Ответ Профбух8

Ответ Профбух8 Елена Куракова Profbuh8.ru Ольга, вы не написали, в какой конфигурации Вы работаете Ольга Сурикова У меня основной вопрос по ВОЗВРАЩЕННЫМ до 31.12.2015 БЕСПРОЦЕНТНЫМ ЗАЙМАМ по которым я не начисляла мат выгоду и НДФЛ и хочу сейчас все поправить? Да, спасибо, а каким документом это ввести в программу 8.3 чтобы все правильно встало Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.213) Ответ Профбух8 Елена Куракова Profbuh8.ru Спасибо Ольга, за пояснение.

    Исходное состояние:
  • Windows 7-64 или Win 10-64 или Windows Server 2008-64
  • Атол-30Ф только с USB , тестовый ФН вставлен (чистый, не зарегистрированный)
  • Атол драйвер ККТ 8.14 или 9.х или 10.х

На сегодняшний день (2019г.-июль) Атол не поддерживает официально ДТО 8 и 9. Поддерживает и рекомендует только Атол драйвер 10.х.

Но на практике многие еще используют даже ДТО 8.х и в принципе их все устраивает, все работает корректно.

Проблемы начинаются практический сразу с подключения аппарата по USB

Подключаем USB кабель, включаем, в системе появляются 2 новых неопознанных устройства USB\VID_2912&PID_0005&REV_0200&MI_00 и USB\VID_2912&PID_0005&REV_0200&MI_02 .

VID_2912 - Вендор идентификатор принадлежит Атолу (т.е. Атол честно выкупил у ассоциации USB этот номер производителя для себя). Не каждая Российская компания может себе это позволить.

Внимание два COM порта - неспроста: по одному идет управление ККТ (ей подают команды), а по второму она (ККТ) выходит в интернет и посылает чеки на ОФД. Поэтому будьте внимательны.

Идем на сайт производителя atol.ru , но в центре загрузок драйвер тупо по названиям USB или VCOM не найти. Поскольку Атол перешел на процессора NXP (филлипс) можно попробовать на www.nxp.com поискать драйвера (мы легких путей не ищем). Но и тут облом.

Ответ оказывается простой - читайте инструкцию Атола.

Драйвера устанавливаются в вариантах x86 (32-разрядные) и 64- разрядные.

После установки драйверов торгового оборудования Атола DTO 8,9 или 10 надо в папке (у меня 32 разрада) C:\Program Files (x86 )\ATOL\Drivers8\USB_Drivers найти драйвера и для неопознанных устройств в диспетчере устройств отсюда обновляем драйвера.

Для ДТО 9 или 10 аналогичная ситуация.

Появится 2 устройства типа ATOL USB device (COMх).

Важно: могут появиться устройства с другими немного названиями (как-то по длиннее типа "Последовательный порт... COMx") - это неправильная установка драйверов. Откуда Windows подтягивает их - нет времени разбираться. Но их надо удалять с галочкой "полностью удалить драйвера ".

Что можно посмотреть без использования компьютера, т.е на самом аппарате аппарате

Посмотреть связь с ОФД и др. полезную информацию можно так: держим кнопку ЧЛ (протяжка чековой ленты - она там всего одна), включаем.... после первого сигнала отпускаем.

Настройка - выбор канала обмена WiFi ,USB или BT: держим кнопку ЧЛ, включаем.... после четвертого сигнала отпускаем. Далее выбираем нужный номер через ту же кнопку (количеством нажатий на кнопку).

Диагностика соединения с ОФД : держим кнопку ЧЛ, включаем.... после шестого сигнала отпускаем.

Также можно запустить из драйвера ККТ (например 8.14.2.0 точно) : Режим - Выбор; (галочка - Устройство включено;) Пароль 30; Вход; Отчет - 43 Состояние связи с ОФД , печатается "Диагностика состояния с ОФД".

Используем ДТО8 - Настройка свойств - Параметры Оборудования - ОФД (закладка) - выбираем Ethernet over USB, перезагружаем ККТ, прогоняем тест с ОФД.

На самом деле на компьютере под драйвером Атол 10.х намного удобнее настраивать, там есть весь нужный функционал.

Приложение EoU не найдено

В результате на тесте связи с ОФД аппарат может напечатать: Приложение EoU не найдено .
Это значит, что сервис EoU не запущен на ПК.
Если покопаться в каталогах C:\Program Files (x86)\ATOL\... можно найти эту программу. Но для корректной установки ее надо устанавливать именно через инсталлятор драйвера Атол.

На Дто 8 можно запустить ее в меню Атол - Драйвера торг.оборудования - прога "Управление драйверами" , запускаем ее от Админа, т.к. там надо сервис с автозапуском настроить, см. служба закладку EthernetOverUsb , там вводим зав.номер ККТ и номер COM порта (именно номер - только цифры).

На ДТО 10 при установке можно только выбрать галочкой - устанавливать EoU или нет. Настроить COM порт нет официальной возможности.

Бывают особо неудобные ОС для драйверов Атола

Например на Windows Server 2008-64 может получиться облом. Проявления такие при запуске сервиса из программы "Управление драйверами" постоянно появляется окно, что программа будет закрыта. Вручную через "Панель управления" - "Службы" сервис вроде запускается, но не работает. Оставим этот вопрос на-потом. (На самом деле через месяцок все вдруг заработало ОК, причину не отследил к сожалению).

На Windows 7-64 (драйвер 8.12) все завелось, например, сразу! В настройках "Управление драйверами" у меня так: "АТОЛ 30Ф" "СОМ10". Сам ФР управляется по COM9.

Еще хотелось бы, чтобы номер USB виртуального COM порта не менялся после перезапусков оборудования.

Похоже, что система Windows на всех вариантах корректно запоминает каждое подключение другого аппарата Атол по USB и вешает его на отдельный VCOM порт.

В 2017 году вводятся новые правила торговли с использованием электронных чеков. Одним из обязательных требований будет подключение к оператору фискальных данных (ОФД), который обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с ККМ в налоговую.

Для работы с ОФД мы выбрали кассу АТОЛ 55Ф, которая соответствует требованиям 54-ФЗ и внесена в реестр контрольно-кассовой техники .

Как работает ОФД?

После совершения покупки покупателем, касса создает транзакцию и направляет ее в фискальный накопитель.

Фискальный накопитель, сохраняет чек, подписывает его фискальным признаком и отправляет данные на сервера ОФД.

В свою очередь ОФД создает ответный фискальный признак, который он высылает обратно ККТ и передает данные о расчетах в налоговую.

Вся цепочка действий занимает всего несколько секунд.

После этого покупатель получает бумажный и электронный чек (присылается на электронную почту или абонентский номер). Эти чеки содержат QR-код и ссылку, которые покупатель может использовать для проверки чека специальными сервисами.

Как настроить ККМ АТОЛ 55Ф для работы с 1С через RDP?

Установка ККМ АТОЛ 55Ф на локальный компьютер

Для начала необходимо установить драйвера ККМ на компьютер, к которому будет подключена касса. Драйвер можно скачать с официального сайта АТОЛ или с Облако@Mail.ru .

После установки драйвера, он займет 2 порта, в нашем случае это Com3 и Com4.

Почему драйвер занял 2 порта? Все просто! Один порт будет использоваться для обмена информацией с ККМ, второй порт будет использоваться для передачи данных ОФД.

Подключаем ККМ к компьютеру и приступаем к настройке.

Теперь нам необходимо войти в приложение «Управление драйверами». Для этого идем в Пуск - Все программы - АТОЛ - Драйверы торгового оборудования v. 8 - Управление драйверами. В открывшемся окне нам необходимо активировать бесплатную версию. Бесплатная версия работает с ККМ АТОЛ, для других ККМ необходима Полная версия.

Проверить работу кассы можно через приложение «Драйвер ККМ». Для этого идем в Пуск - Все программы - АТОЛ - Драйверы торгового оборудования v. 8 - Тесты – Драйвер ККМ.

В открывшемся окне мы переходим в раздел «Настройка свойств…» и нажимаем «Поиск оборудования». Выбираем из списка модель ККМ, отмечаем нужные порты и все скорости COM-портов. Нажимаем Поиск и ждем, пока найдутся ККМ. После того как будут найдены ККМ, необходимо выделить нашу ККМ и нажать «Создать».

Теперь, если поставить галочку у «Устройство включено», зайти в раздел «Настройка свойств…» и нажать «Проверка связи», то в поле «Результат» мы получим название нашей ККМ, серийный номер и версию прошивки. Это означает, что наша касса работает.

Драйвер не дает работать нескольким программам через один COM-порт, поэтому закрываем «Драйвер ККМ» и продолжаем настройку.

Возвращаемся в «Управление драйверами» и переходим во вкладку «Служба FDSVC». Необходимо запустить службу, если она не запущена. Эта служба будет отслеживать наши запросы от 1С на порт 6220. Если компьютер, к которому вы подключаетесь по RDP находится не в вашей локальной сети, то необходимо открыть порт 6220 для подключения через интернет.

Настройка ККМ АТОЛ 55Ф на удаленном компьютере RDP

На локальном компьютере ККМ мы настроили, теперь нам необходимо сделать так, чтобы касса работала с 1С на удаленном рабочем столе, к которому мы подключаемся через интернет. Для установки драйверов на удаленном сервере необходимы права администратора!

Для этого мы проделываем аналогичные действия. Устанавливаем драйвера, включаем бесплатный режим.

Разархивируем файл FR-ATOL_54FZ.zip из папки «C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\1Cv82» в папку bin платформы 1С. Теперь необходимо на всякий случай вручную зарегистрировать FprnM1C82_54FZ.dll в системном реестре, если это не произошло во время установки драйверов. Для этого запускаем Windows PowerShell от имени администратора и прописываем следующую команду:

Regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.2170\bin\FprnM1C82_54FZ.dll"

У вас путь до FprnM1C82_54FZ.dll может быть другой! Все зависит от того, какая у вас стоит версия 1С и куда она установлена.

Настройка ККМ АТОЛ 55Ф в 1С Комплексная автоматизация

Теперь приступим к настройке ККМ в 1С. В нашем случае мы настраиваем ККМ в 1С Комплексная автоматизация 1.1. Думаю в других конфигурациях настройка отличается не сильно.

Запускаем 1С от имени администратора (иначе драйвера могут не подгружаться). Переключаем интерфейс на «Полный». Переходим в «Сервис» - «Торговое оборудование» - «Подключение и настройка торгового оборудования».

Для работы ККМ необходимы внешние обработки , ShtrihMkkt.epf. Они входят в состав дистрибутива релизов конфигураций и размещены на сайте: https://releases.1c.ru/project/TradeWareEpf82. Нам понадобится внешняя обработка .

Добавляем обработку в справочник «Обработки обслуживания торгового оборудования».

Теперь приступим к добавлению самой ККМ в 1С. Для этого в «Подключение и настройка торгового оборудования» переходим в раздел «ККТ с передачей данных» и создаем новую ККМ.

Указываем кассу, с которой будет взаимодействовать торговое оборудование и переходим в «Параметры».

В параметрах ККМ заполняем следующие поля:

  • Компьютер - указывается внешний IP компьютера, к которому подключена ККМ АТОЛ 55Ф и порт 6220, который мы открывали для доступа через интернет. Например, 10.10.10.10:6220
  • Порт - COM-порт, к которому подключена ККМ АТОЛ 55Ф на локальном компьютере. В нашем случае это COM3.
  • Скорость - скорость COM-порта.
  • Модель - модель нашей ККМ.
  • Остальные поля оставляем как есть.

Теперь можно нажать на «Тест устройства». Будет отправлен запрос к ККМ на локальный компьютер. Если все настроено правильно, то 1С выдаст сообщение «Тест успешно выполнен. АТОЛ 55Ф, № **********, версия: 3.0.1245 RU, ФИСК». Это означает, что вы все правильно настроили.

При тестировании могут возникнуть ошибки. Возможно вы не открыли порт 6220 на локальном компьютере для доступа через интернет. Может потребоваться создать правила в брандмауэре для входящих и исходящих соединений на порт 6220. Вы могли забыть закрыть приложение «Драйвер ККМ» или запустить службу FDSVC. А может вы запустили 1С не от имени администратора и 1С не подключила драйвер ККМ.

Как включить отправку чеков оператору фискальных данных (ОФД)?

Если все хорошо и тест пройден, то теперь можно настраивать и включать «Службу EthernetOverUSB». Эта служба отправляет пробитые чеки вашему оператору фискальных данных (ОФД).

Для этого необходимо в «Управление драйверами» на локальном компьютере, к которому подключена ККМ, во вкладке «Служба EthernetOverUSB» добавить второй COM-порт, в нашем случае это COM4. Поставить галочку напротив «Автозапуск» и запустить службу.

Все, теперь каждый пробитый чек будет автоматически отправляться к ОФД, с которым у вас заключен договор.

После того как был приобретен Атол FPrint 22 подключение к 1С может сделать любой субъект предпринимательской деятельности самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Перед тем как настроить фискальный регистратор, необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию и действовать согласно ее рекомендациям.

Как подключить ФР Fprint 22 ПТК в 1С?

Чтобы подключить ФР Атол к 1С нужно выполнить несколько действий:

  • Аккуратно снять упаковку и подключить регистратор к электрической сети.
  • Параллельно подключается кабель USB.
  • На следующем этапе устанавливается аккумулятор, который необходим для бесперебойной работы порта СОМ.
  • Фискальный регистратор подключается к сети.
  • Выполняется подключение к локальному компьютеру.
  • В меню пуск выбирается нужная опция и задается поиск оборудования.
  • После того как программное обеспечение обнаружило устройство, задаются необходимые параметры.
  • На финальной стадии установки проводится проверка связи.
  • Если пользователем не были допущены ошибки, то в строке для результата появятся данные фискального устройства.

После того как фискальный регистратор был подключен к компьютерному оборудованию, выполняется его интеграция в 1С 8 Атол ККМ. На этом работа завершена. Можно тестировать систему.

Если вам нужно подключение оборудования и интеграция с программами 1С, советуем обратиться в нашу компанию. Наши специалисты настроят оборудование в программах 1С для правильной и точной работы в кратчайшие сроки.